|
|
Faktúra |
1200065
|
maliarsky materiál
|
45,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3/193/201
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7322002637
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
284,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120027
|
faktúra za mäso
|
517,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7203603285
|
faktúra za mobil
|
19,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4312036913
|
hlasové služby
|
38,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
820/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
92,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
312800670
|
vodné a stočné
|
611,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2737049260
|
faktúra za služby pevnej siete
|
75,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2102898
|
faktúra za tovar-potraviny
|
145,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
LM Farm. Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120358
|
faktúra za tovar-potraviny
|
58,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120368
|
faktúra za tovar-potraviny
|
33,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120397
|
faktúra za tovar-potraviny
|
59,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201757
|
faktúra za tovar-potraviny
|
203,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2102653
|
faktúra za tovar-potraviny
|
200,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7445960311
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7445960310
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7327303504
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0312
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
154,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |