|
|
Objednávka |
č.14
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.13
|
materiál podľa zoznamu
|
45,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.12
|
materiál podľa zoznamu
|
130,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
MM ELEKTRIK |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4312024910
|
hlasové služby
|
57,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.10
|
RAM DDR 512MB + inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21202494
|
dodanie tovaru a služieb
|
39,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.11
|
darčekové lístky 44ks
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Vaša Slovenso, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7217301524
|
objednávka stravných lístkov
|
576,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 9/ŠJ
|
objednávka tovaru-potraviny
|
74,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.9
|
upgrade aSC Agenda 2012
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
SOŠ Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7322001669
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
129,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
524/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
56,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
051200111
|
faktúra za skúšku a kontrolu systému EZS
|
123,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 7
|
objednávka toneru
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 6
|
wifi+servisné práca
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2102081
|
faktúra za tovar-potraviny
|
137,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 5
|
objednávka stravných lístkov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.8
|
školenie kurič
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
MANO-GAZ s. r . o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120268
|
faktúra za tovar-potraviny
|
82,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120295
|
faktúra za tovar-potraviny
|
63,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |