|
Faktúra |
5113180502
|
orange dod,
|
29,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011045
|
Laták dod.
|
169,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Zmluva |
0337422718
|
zmluva_o_pripojení_ISDN 2
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101134
|
Kipa
|
65,09 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
001259
|
šesták-veľkosklad
|
601,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28 11 510
|
Ryba dod.
|
61,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000769
|
ASC
|
79,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
ASC Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11001578
|
demifood
|
177,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
70 /2011
|
Bc. Roman Zomborsky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborsky, 29.augusta 33, Levice |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF110038
|
Lubonas
|
98,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Lubonas, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011043
|
Laták dod.
|
51,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100756
|
Kipa dod.
|
65,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100782
|
Venus dod.
|
46,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011042
|
Laták dod.
|
40,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100039
|
Farby laky dod.
|
99,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010363
|
bytové dod.
|
39,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121706
|
FA odberateľská
|
375,64 |
s DPH |
12011
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121708
|
FA odberateľská
|
34,83 |
s DPH |
12011
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121707
|
FA odberateľská
|
1,38 |
s DPH |
12011
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
413 11 730
|
Ryba dod.
|
94,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|