|
Faktúra |
0051100020
|
Antes dod.
|
43,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Antes B+M, Trenčianska Turná |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7444058390
|
SPP
|
-1 497,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010065
|
Bytové hosp.HC
|
39,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011016
|
Pavol Laták LAVE
|
113,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321000391
|
Penam Slovakia
|
292,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7296932176
|
SPP dod.
|
2 593,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2010 2320 011013295
|
SSE január
|
270,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
stredoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka - naša č.2 MŠVVaŠ SR
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
MŠVVaŠ SR |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100216
|
Venus
|
34,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/11/730
|
Ryba
|
145,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541718936
|
Orange
|
30,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411846014
|
SPP
|
13 763,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011008
|
Pavol Laták LAVE
|
337,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101200276
|
ATC
|
238,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120697627
|
e-on
|
948,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120697626
|
e-on
|
480,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
000312
|
Bohus Sesták-veľkosklad
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101200277
|
ATC dod.
|
601,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1115 85
|
Autocomodex
|
94,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
000271
|
Bohus Sesták-veľkosklad
|
575,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|