|
Zmluva |
|
zmluva Venus
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21103990
|
datagram
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Datagram, s. r.o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100948
|
venus
|
35,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011 014
|
chrapek
|
483,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ladislav Chrapek, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
311800352
|
vodarenske a technicke sl.
|
1 031,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Vodáresnké a technické služby, s. r. o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11060143
|
fidelitas
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321001747
|
Penam
|
132,17 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5723956089
|
t-com
|
105,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/11/510
|
ryba
|
44,09 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11001789
|
demifood
|
110,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11240159
|
v-bit
|
183,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
V-bit, spol. s r. o., Hodalova 3, Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/193/2011
|
ensara
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ensara, s. r. o., Piešťany |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Objednávka |
č. 7 - naša
|
objednávka - naša č. 7 V-bit
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
V-bit, spol. s r. o., Hodalova 3, Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011045
|
Laták dod.
|
169,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Zmluva |
0337422718
|
zmluva_o_pripojení_ISDN 2
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5113180502
|
orange dod,
|
29,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321001413
|
Penam Slovakia
|
280,34 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101134
|
Kipa
|
65,09 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
001259
|
šesták-veľkosklad
|
601,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28 11 510
|
Ryba dod.
|
61,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|